自治区纪委监委机关服务中心2025年部门决算公开说明
自治区纪委监委机关服务中心
2025年部门决算公开说明
目 录
第一部分:自治区纪委监委机关服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:自治区纪委监委机关服务中心2025年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:自治区纪委监委机关服务中心2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2025年度政府性基金支出决算情况
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分:名词解释
第一部分 自治区纪委监委机关服务中心概况
一、主要职能
自治区纪委监委机关服务中心为自治区纪委监委管理的相当于正处级财政全额拨款、公益一类事业单位,主要职能是负责自治区纪委监委机关后勤服务保障工作。
二、部门决算单位构成
自治区纪委监委机关服务中心
第二部分 自治区纪委监委机关服务中心2025年度部门决算报表
(详见2025年度部门决算公开01表-09表)
第三部分 自治区纪委监委机关服务中心2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
(一)2025年度总收入508.46万元,其中本年收入508.46万元,较2024年度决算数增加65.47万元,增长14.78%。收入具体情况如下:
一般公共预算财政拨款收入508.46万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
(二)2025年度总支出508.46元(全部属于基本支出),支出具体情况如下:
(1)一般公共服务支出(类)381.48万元,全部是基本支出预算,较2024年度决算数增加70.06万元,增长22.50%。主要用于自治区纪委监委机关服务中心日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(2)社会保障和就业支出(类)73.09万元,全部是基本支出预算,较2024年度决算数减少8.33万元,下降10.23%。按照国家统一规定,为事业单位人员缴交的养老保险金,为事业单位人员缴交的职业年金等支出。
(3)卫生健康支出(类)21.43万元,全部是基本支出预算,较2024年度决算数增加3.84万元,增长21.83%。根据自治区统一规定,主要用于按在职职工工资总额的一定比例缴交的医疗保险费。
(4)住房保障支出(类)32.47万元,全部是基本支出预算,较2024年度决算数减少0.09万元,下降0.28%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
自治区纪委监委机关服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出508.46万元。其中:基本支出508.46万元,项目支出0万元。
自治区纪委监委机关服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为440.64万元,支出决算为508.46万元,完成年初预算的115.39%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为319.08万元,支出决算为381.48万元,完成年初预算的119.56%,主要用于自治区纪委监委机关服务中心日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为69.07万元,支出决算为73.09万元,完成年初预算的105.82%,主要用于在职人员养老保险和职业年金支出。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为20.02万元,支出决算为21.43万元,完成年初预算的107.04%,主要用于在职人员的医疗保险支出。
(四)住房保障支出(类)年初预算为32.47万元,支出决算为32.47万元,完成年初预算的100%,主要用于在职人员缴纳的住房公积金支出。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出508.46万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出年初预算为354.18万元,支出决算为434.22万元,完成年初预算的122.60%。
(二)商品和服务支出年初预算为61.81万元,支出决算为49.60万元,完成年初预算的80.25%。
(三)对个人和家庭的补助支出年初预算为24.65万元,支出决算为24.65万元,完成年初预算的100%。
四、2025年度政府性基金支出决算情况
自治区纪委监委机关服务中心2025年度无政府性基金支出。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
自治区纪委监委机关服务中心2025年度无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费0.48万元,2025年支出0万元。
七、其他重要事项情况说明
(一)政府采购支出情况说明。
2025年度无政府采购支出。
(二)国有资产占用情况说明。
无。
八、预算绩效管理工作开展情况
自治区纪委监委机关服务中心所有支出均为基本支出,无项目经费支出,不需开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会机关服务中心2025年度部门决算公开报表
编辑:杨意超
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