自治区监察厅 2014年部门预算、“三公”经费预算编制说明

发布时间:2014年12月30日 17:57 打印

  第一部分:自治区监察厅概况
  一、主要职能
  1.检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题;
  2.受理对国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举;
  3.调查处理国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为;
  4.受理国家行政机关公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予处分决定的申诉,以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉;
  5.法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责。
  监察机关按照国务院的规定,组织协调、检查指导政务公开工作和纠正损害群众利益的不正之风工作。

  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,自治区监察厅预算包括:厅本级预算(含自治区预防腐败局)。



  第二部分:自治区监察厅2014年部门预算表

 

表一

收 支 预 算 总 表(简表)

 

 

 

单位:万元

        

     

        

2014年预算数

  

2014年预算数

一、公共财政预算拨款

785.61

    一、一般公共服务

730.91

    经费拨款

785.61

    二、医疗卫生

21.88

 

 

    三、住房保障支出

32.82

 

 

 

 

本年收入合计

785.61

本年支出合计

785.61

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

     

785.61

     

785.61


表二
 

财政拨款支出预算表(公共财政预算拨款)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

785.61

540.61

245.00

 

201

11

01

行政运行(纪检监察事务)

485.91

485.91

 

 

201

11

99

其他纪检监察事务

245.00

 

245.00

 

210

05

01

行政单位医疗

21.88

21.88

 

 

221

02

01

住房公积金

32.82

32.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三


“三公”经费预算表(公共财政预算拨款)

 

 单位:万元 

项目

2014年预算数

合计

75.08

1.因公出国(境)费用

0

2.公务接待费

5.72

3.公务用车费

69.36

其中:(1)公务用车运行维护费

69.36

      2)公务用车购置费

0


  注:预算数按照基本支出和项目支出中安排的“三公”经费合计数填列。


第三部分:自治区监察厅2014年部门预算安排情况说明
  一、2014年预算收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2014年收入总预算  785.61万元,同比减少97.14万元,下降12.36%。主要原因:2014年自治区监察厅压缩“三公”经费和减少部分项目支出费用。
  (二) 支出预算说明。
  2014年支出总预算785.61万元,基本支出540.61万元,占支出总预算的 68.81 %,同比减少69.14 万元,下降12.79%;项目支出 245 万元,占支出总预算的 31.19 %,同比减少28 万元,下降11.43%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:行政运行(纪检监察事务)科目 485.91 万元,占支出总预算 61.85 %,同比减少61.03 万元,下降12.56%;其他纪检监察事务科目245万元,占支出总预算31.19%,同比减少28万元,下降11.43%;行政单位医疗科目21.88万元,占支出总预算2.79%,同比减少3.24万元,下降14.81%;住房公积金科目32.82万元,占支出总预算4.18%,同比减少4.87万元,下降14.84%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。 基本支出预算 540.61万元,占支出总预算 68.81%,同比减少69.14万元,下降12.79%。其中:
  工资福利支出预算  295.42万元,占基本支出预算  54.65%,同比减少43.74 万元,下降14.81%。
  商品和服务支出预算 206.41万元,占基本支出预算  38.18%,同比减少19.18万元,下降9.29%。
  对个人和家庭的补助支出预算 38.78万元,占基本支出预算 7.17%,同比减少6.22万元,下降16.04%。
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算 245万元,占支出总预算 31.19%,同比减少28万元,下降11.43%。
  (三)2014年财政拨款支出预算情况
  2014年度财政拨款支出 785.61万元,其中:基本支出  540.61万元,项目支出245万元。
  (四)2014年财政拨款“三公”经费预算情况
  1.因公出国(境)经费,2014年预算零万元,零增长。
  2.公务接待费,2014年预算 5.72万元,同比减少0.66万元,下降11.54%。
  3.公务用车运行维护费,2014年预算 69.36万元,同比减少2.44万元,下降3.52%;
  4.公务用车购置费,2014年预算 零 万元,零增长。



 

编辑:杨意超